蒙西华中铁路股份有限公司
信息系统安全审计管理制度
第一章工作职责安排
第一条安全审计员职责
1.制定信息安全审计的范围和日程;
2.管理具体的审计过程;
3.分析审计结果并提出对信息安全管理体系的改进意见;
4.召开审计启动会议和审计总结会议;
5.向主管领导汇报审计的结果及建议;
6.为相关人员提供审计培训。
第二条评审员由审计负责人指派,协助主评审员进行评审
,其职责是:
1.准备审计清单;
2.实施审计过程;
3.完成审计报告;
4.提交纠正和预防措施建议;
5.审查纠正和预防措施的执行情况。
第三条受审员来自相关部门
1.配合评审员的审计工作;
2.落实纠正和预防措施;
3.提交纠正和预防措施的实施报告。
第二章审计计划的制订
第四条审计计划应包括以下内容:
1.审计的目的;
2.审计的范围;
3.审计的准则;
4.审计的时间;
5.主要参与人员及分工情况。
第五条制定审计计划应考虑以下因素:
1.每年应进行至少一次涵盖所有部门的审计;
2.当进行重大变更后(如架构、业务方向等),需要进行一次涵盖所有部门的审计。
第三章安全审计实施
第六条审计的准备
1.评审员需事先了解审计 ...
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