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2024-12-17
第一章 总则
第一条 为加强某钢铁集团公司
(以下简称
“集团”)内部审计工作管理,提高审计工作质量,实现集团审计工作规范化
、标准化
,依据《中华人民共和国审计法》
、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规和《公司
章程》、《某钢铁集团实施集团化运作基本管理办法》的有关规定,结合集团的实际情况,制定本制度
。第二条 本制度所称内部审计,是指集团内部的一种独立客观的监督
、评价和咨询活动
,旨在增加价值和改善企业的运营
。它通过系统、规范的方法审查和评价经营活动及内部
控制的适当性
、合法性和有效性来促进企业目标的实现。
第三条 集团贯彻
“依法审计
、服务大局、围绕中心、求真务实”的方
针,坚持
“全面审计
、突出重点、强化内控、立足服务”的原则
,在集团范围内实现法制化
、规范化、科学化审计。
第四条 集团至少应当关注涉及内部审计的下列风险:
(一)集团内部审计机构不健全,组织架构不科学
、不合理
,或职责分工不清,可能导致内部审计缺乏独立性和客观性
。(二)内部审计未经适当授权,可能因得不到有效支持而导致内部审计失败
。(三)内部审计人员不具备应有的知识
、技能和经验
,内 ...
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某钢铁集团内部审计制度.docx

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