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2023-10-21
资本公积审计报告

文档仅供参考, 不当之处, 请联系改正。
专项审计报告
xxxxx 字[ ] 第 1-010 号
xxxxxx 有限责任公司:
我们接受委托, 审计了 xxxxxxx 有限责任公
司截至 11 月 30 日的资本公积――拨款转入。 保
证提供相关资料的真实、 合法和完整是贵公司管
理当局的责任, 我们的责任是在实施审计工作的
基础上对贵公司截至 11 月 30 日的资本公积――
拨款转入发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们
遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对资
本公积是否不存在重大错报获取合理保证。 审计
工作涉及实施审计程序, 以获取有关金额和披露
的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师
的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的重大错报
风险的评估。 我们相信, 我们获取的审计证据是
充分、 适当的, 为发表审计意见提供了基础。
经审计, 贵公司截至 11 月 30 日的资本公积――
拨款转入的账面余额为 10,136,000. 00 元。
特别说明, 本报告仅用作贵公司以资本公积转
增资本有关事宜报送材料使用, 由于贵公司使用
不当造成的损失或影响与本事务所及签字注册会
计师无关。

2020年资本公积审计报告.pdf
大小:(18.71 MB)

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