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2024-12-17
酒店内部审计报告范文推荐
  内部审计的标准是非法定的公认方针和程序,下面是小编给大家整理收集的关于酒店内部审计报告
    范文,希望对大家有帮助。
  店内部审计是酒店任命的审计人员对酒店一定时期内的财务收支及其经济效益从真实、合法、效益三方面进行审查和评价的活动,目的是加强酒店内部管理和控制,挖掘内部潜力,提高酒店效益。本文试从酒店的财务报告及其反映的资产、负债、所有者权益、成本费用和损益方面的审计内容进行论述.
  一、酒店资产的审计
    1、验证酒店各项资产的购入、领用、摊销、盘点和报废等环节的内部控制是否健全、合理和有效,有无贪污、索取回扣、挪用、以劣充优、损失、浪费等问题.如酒店存货的采购、登记、领用是否有严格的内控制度
    ,包括采购价格、采购质量的审批和验收权限界定,存货领用的签字制约机制,存货报废是否符合酒店规定
    审批手续等.
  2、审查各项资产的计价、核算是否正确、合规,资产是否完整,质量是否符合规定和要求,有无随意改变计算方法,任意摊列成本费用等问题。如对固定资产计价是否合理,核算是否正确.从理论上讲,固定资产的价值应包括酒店为购建某项固定资产 ...
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