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2024-12-20
专项应付款审计程序表

   被审计单位名称            编制人及日期      索引号  B15
   被审会计报表属期           复核人及日期      页次
审计目标:核定负债余额的真实存在性
序号


          审计程序           执行情况说明   底稿索引号
1  获取资产负债表日专项应付款明细表,与明细账、总账、报表数核对相符
2  核实专项应付款期未余额,并请企业出具专项说明
3  根据被审计单位的实际情况,必要时,适当增加审计程序。


项目经理复核意见:
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专项应付款审计程序表.pdf

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