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2025-01-15
财务收支性检查自查报告
按照联社统一部署和安排,我组一行人,于
xx年x月x日至x日对xx年度经营成果真实性指标进行了全面检查。本次查证的主要事实如下:
一、基本情况
现有营业网点个(主社个),信用代办点个;在册正式职工人,非正式职工人,其中代办员人。截至年月末,该联社各项存款余额万元,比年初净增万元,增长
%,完成联社计划的
%;各项贷款余额万元,比年初净增万元,完成联社计划的
%;不良贷款万元,比年初净降万元,剔除央行票据置换贷款
1万元,实际净降万元,完成联社计划的
%,占比%,比年初下降个百分点。在总贷款中逾期贷款万元、呆滞贷款万元、呆账贷款万元,分别占各项贷款的
%、%、%。全年实现财务收入万元,比上年增加万元,增长
%,其中贷款利息收入万元
,手续费收入万元;财务支出万元,比
上年增加万元,增长
%;其中存款利息支出万元,营业费用万元,手续费支出
1万元;全辖实现账面利润万元,比上年减少万元,完成市联社计划的
4%。贷款收息率
%,营业费用率
%,人均费用万元,资本充足率为
%,固定资产占比为
%。检查认为,
xx年该联社针对本地区实际情况,立足改革和发展两不误,采取一系列 ...
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