内部控制管理手册
风险评估分册
中国 股份有限公司
二○○八年一月
目 录
1 内部控制体系建设内容 ………………………………………………………………
概述…………………………………………………………………………………
建立风险评估机制…………………………………………………………………
建立并完善风险管理体系…………………………………………………………
2 内部控制体系执行的文件及规范 …………………………………………………
流程描述规范………………………………………………………………………
业务流程目录………………………………………………………………………
风险评估规范………………………………………………………………………
重要会计科目和披露事项确认……………………………………………………
财务报表认定指南…………………………………………………………………
重要业务单位确认…………………………………………………………………
公司层面风险及对策分析程序……………… ...
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