关于对******有限公司
“*****函〔201*〕**号”的整改回复报告
*****有限公司安质部:
*****监理站根据****有限公司 201*年*月*日下发的
***〔201**〕90 号文《*****》文件要求,对****有限公司*月**日
检查监理Ⅰ标监理站发现存在的问题进行了整改,现将整改情况汇
报如下:
1.存在的问题:抽查施工单位(**)所进 4 个批次的进场原材
料,发现有一个批次的水泥和一个批次的粉煤灰监理未对材料进行
统计,物资进场台帐上没有统计,没有原材料进场报验表。
整改措施:由试验室严格按照进场材料检验制度检验每批进场
材料;加强对原材料进场的统计管理;对这一批次的水泥和粉煤灰
进行追溯。
整改情况:试验室从 4 月 1 日起每日统计综合Ⅰ标进场材料,
建立台帐,专人统计(图 1);已追溯到遗漏批次的水泥和粉煤灰的
检验报告,已完善了进场报验资料(图 2)。
图 1:建立进场材料台帐动态记录 图 2:完善遗漏批次材料报验资料
2.存在的问题:未按合同承诺核查施工单位的生产设备。
整改措施:监理站指派专人对施工单位进行包括检查生产 ...
附件列表