经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区
›
经管文库(原现金交易版)
浅谈会计内部控制制度审计
楼主
ruhemiadui
51
0
收藏
2025-07-04
浅谈会计内部控制制度审计
附件列表
浅谈会计内部控制制度审计.doc
大小:51.5 KB
只需: RMB 2 元
马上下载
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
内部控制制度集锦
全套内部控制征求意见稿
证券公司内部控制研究
一套内部控制体系提纲
内部控制-整合框架(coso英文版)
[推荐][讨论][推荐]如何评价内部控制与审计风险(kpmg大老板写的)
章显中-内部控制原理
三九集团内部控制制度全集
商业银行内部控制规范实施手册
内部控制部分外文文献名
栏目导航
经管文库(原现金交易版)
经管高考
爱问频道
论文版
量化投资
区域经济学
热门文章
展望2026:学术智能体即将崛起?
CDA数据分析师:以数据思维赋能企业管理,驱 ...
CDA全国考点信息一览(更新于2025年12月10日 ...
Wooldridge的最新版Introductory Econometr ...
CDA Level III 认证考试大纲重磅更新并启用 ...
CDA数据分析脱产就业班于2025年12月08日开班 ...
AI4S回归白盒符号主义,清华等联合发布SR-L ...
【独家发布】Bayesian Statistical Methods ...
初等数学论丛+第8辑
2026年人工智能趋势报告:颠覆规则与未来前 ...
推荐文章
内部控制-整合框架(coso英文版)
内部控制部分外文文献名
[推荐][讨论][推荐]如何评价内部控制与审计风险(kpmg大老板写的)
30个论坛币 求《2013版COSO内部控制实施指南》电子书
商业银行内部控制规范实施手册
26年寒假天津站|Gemini论文写作&数据分析 ...
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群