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2024-12-16
【公司名称】
内部控制制度(仅供参考)
目录第一章总则第一条为保证【公司名称】
有限公司(以下简称
“公司”)长期稳健发展、 规范运作,加强内部控制,有效防范和控制经营风险和基金资产运作风 险,促进公司诚信、合法、有效经营,从而最大限度保护基金份额持有
人的合法权益,
依据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民
共和国证券投资基金法
》、《证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基
金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司治理
准则》、《证券投资
基金管理公司内 部控制指导意见》等有关法律、法规、部门规章以及《
【公司名称】
章程》(待定)的有关规定,特制定本内部控制大纲。
第二条健全内部控制机制和完善内部控制制度是规范公司经营行为
、有效防范和 化解风险、保证经营运作符合公司发展规划的主要措施,也是衡量公司
经营管理水平高低的重要标志。公司应当在充分考虑内外部环境的基础 上,通过设立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施等, 建立运行高效、控制严密的内部控制机制,制定科学合理、切实有效的 内部控制制度。
第三条本大纲适用于公司所有部门、各分支机构、各业务环节以及所有岗位。
第 ...
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私募基金管理人内部控制制度.docx

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