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2024-12-17
供电局内部审计工作总结
近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》,及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作重要性的认识
;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班,提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力
;三是动员内审人员总结内审工作经验,撰写内审专题论文,开展经验交流,提高内审工作质量
;四是帮助内审部门建立有关内审制度,规范内审工作程序,使内审工作逐步走上规范化的轨道。
一、建立制度
,有章可循
市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。到目前为止已建立了《市供电局内部审计工作规定》,《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度,使内审工作有章可循,有据可依。
二、内审计划
,紧扣目标
为了强化内审监督和服务,使内审活动与经济活动环环相扣,每年年初由内审机构提出初步内审计划,经过部门集体讨论,找准内审工作切入点,制订内审工作年度计划
,如固定资产投资审计计划、财
务收支审计计划、绩效审计计划等
,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。
三、突出重
点,力求成效
市供电局根据行业管理要求和本部门 ...
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供电局内部审计工作总结.doc

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