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2024-12-17
审计工作计划结尾2021
审计工作准备结尾2021
工作准备网发布审计工作准备结尾2021,更多审计工作准备结尾2021相关信息请访问工作准备网工作准备频道。
一、集团公司内部审计工作总体思路:
1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部把握审计、经济合同审计等并重。
2、20xx年审计工作重点是:以内把握度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。
二、20xx年度集团公司内部审计工作准备如下:
1、完善审计内把握度,促进集团内控管理健全与完善
⑴首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,预备建立《集团公司内部把握制度审计方法》、《集团公司预算执行状况审计方法》、《集团公司合同管理审计方法》三项内审制度。
⑵内把握度是指公司为实现经营目标,保障资产完好、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的把握系统,20xx年内审工作应当建立在公司内部把握的基础上, ...
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