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2025-01-02
国有企业年度内部审计工作计划(2025参考版)


年度内部审计工作计划
为进一步规范审计工作程序和行为,加强审计工作管理充分发挥审计监督作用,保证内审工作有计划、有步骤地开展,提高审计工作质量和效率,根据《内部审计工作基本制度》等制度要求,结合审计稽核工作实际,特制定公司年度审计工作计划。
一、年度目标
按照《年度工作的意见》,紧紧围绕一季度工作指导思想和发展规划开展内部审计工作,年内部审计重点将由合规性审计转向风险性审计和效益审计。
一是以风险为导向,组织对公司总部同级部及分支机构的现场和非现场审计;二是在权限范围内开展中高层管理人员履(离)职审计和重要岗位人员离岗审计;三是对公司开展经济效益审计和内部控制评价;四是开展后续审计,监督整改落实情况。
二、内部审计工作计划内容
(一)立足常规序时审计强化风险防范
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