经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区
›
经管文库(原现金交易版)
第七章购货与付款审计
楼主
W160730202752Fy
199
0
收藏
2024-12-18
第七章购货与付款审计
章节关系图
购货与付款内部控制的目标
应付账款的审计
其他相关内容审计
关键控制点
固定资产的审计
内部控制的测试
本章基本内容与要求:
本章主要内容包括购货与付款循环中内部控制的目标、关键控制点与控制测试方法的运用;购货与付款循环中实质性测试方法的运用。学习本章要求学生:了解购货与付款循环中内部控制的目标、关键控制点与控制测试方法的运用,购货与付款循环中除应付账款与固定资产外其他相关项目的实质性测试方法;掌握应付账款与固定资产实质性测试的程序与方法。
附件列表
第七章购货与付款审计.ppt
大小:2.71 MB
只需: RMB 2 元
马上下载
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
有研究内部控制的吗?
内部控制制度完善项目计划
如何评价内部控制与审计风险(KPMG免费)
求助一会计英文论文+翻译 讲固定资产(最好加上内部控制)
SOX 内部控制
内部控制测试工作底稿
交流-《非寿险准备金管理内部控制规范》
风险与内部控制
有关内部控制评价披露的问题
三九集团内部控制制度(象征性收费).rar
栏目导航
经管文库(原现金交易版)
金融实务版
真实世界经济学(含财经时事)
行业分析报告
宏观经济学
stata专版
热门文章
从“数字”到“数据”:CDA数据分析师视角下 ...
【常用DID,24更新!】2000-2024上市公司绿色 ...
好书分享-《图灵的大教堂》
【行业报告】2026年第一季度行业热点分析报 ...
【热点DID,顶刊方法!】2002-2024我国地方ZF ...
OpenClaw+Claude Code丨从"手动科研"到 ...
CDA数据分析脱产就业班在2026年3月7日开班了 ...
从数据源头到商业洞察:CDA数据分析师视角下 ...
斯坦福2026报告:中国AI模型追上美国(英)-4 ...
2026年3月宏观经济数据分析
推荐文章
如何评价内部控制与审计风险(KPMG免费)
求解,固定资产抵消应付账款的会计分录
内部控制测试工作底稿
交流-《非寿险准备金管理内部控制规范》
详解COSO内控框架精髓 助力企业完善内部控制体系
五一充电,学术突围!四大AI赋能王牌课程, ...
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群