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2024-12-18
第一章 总
那么第一条为了实现审计工作法制化、管理
方法化、标准化,根据
?中华人民共和国审计法
?和审计署
?关于实施审计工作管理
方法的假设干规定?,结合XX公司
(以下简称
“公司〞)实际情况,制定本管理
方法。第二条本管理方法是公司审计部对分公司及子公司
办理审计事项的准
那么,审计人员必须遵循本管理
方法。本管理
方法的内容包括审计的任务、范围、权限以及审计人员对
分公司及子公司
在实施审计
工程过程中的审计准备、审计实施、审计终结、审计意见和决定的执行,以及审计档案管理。
第三条本管理方法适用公司、分公司及子公司
审计管理
。第二章审计职责和权限
第四条公司设置审计部,在公司董事
会的直接领导下,独立行使内部审计职权。
第五条公司审计部对公司、分公司及子公司
的以下事项进行审计:
〔一〕负责对公司、分公司及子公司
的财务收支、经济效益以及内部管理进行审计
:对公司各部门、分公司及子公司
的预算执行情况进行审计;
对公司、分公司及子公司
财务报表主要
工程的合法合规、真实、完整及增减变动情况进行审计;
对公司投资的工程、分公司及子公司
重大工程的预决算和有疑点的
工程支出情况 ...
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XX公司内部审计管理办法.docx

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