(集团)公司差旅费管理办法
总则1、目的为规范差旅费报销标准,保证出差人员工作与生活的需要,
提高工作效率,合理控制差旅费用,降低费用支出,根据公司的经营实际情况,特制定本差旅费管理办法(以下简称本办法)。
2、适用范围
本办法适用于集团公司所有员工。
3、定义3。1差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和公杂费.
出差的范围包括公务、商务、培训,但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动.
3.2往返间的飞机、火车、动车、
轮船、汽车费,住宿费、伙食费、市内交通费和公杂费在规定标准内凭票报销。
3。3报销的票据应符合以下规定:
(1)发票必须盖有税务部门发票监制印章,并加盖出票单位的有效印章(如:财务专用章、发票专用章等);
(2)发票的开具名称必须为公司的全称,例如:
“”或者“公司”;(3)国家及相关政府、行业主管部门统一制定、监制或认可的标准格式票据(如飞机、火车、保险等票据);
(4)其它符合国家报销规定的票据;
3.4出差前当事人应填写
<出差申请表
>(附件一),写明出差事由、人数、地点、天数、交通方式及日程安排呈领导签批. ...
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