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2025-02-24
质量体系内审报告
经过一天半的紧张工作,在公司各部门的积极配合下,公司内审组较为圆满地完成了本年度的内审任务,本次内审的主要目的是检查公司
QMS实施情况,以验证其管理体系是否正常,运行符合审核依据标准的要求,以及持续改进的能力,并以之作为管理评审的输入。本次内审的范围包括公司产品的生产、销售、服务,公司
QMS所覆盖的部门、场所和各类活动。本次内审的审核准则为:
ISO9001-2000
质量管理体系标准;公司质量管理体系手册及质量管理体系文件;国家相关法律法规。
内审小组对各部门进行了全面审核,各部门文件的执行、记录留存等程序基本符合要求,同时各部门也存在或多或少的一些问题。
1.文件的符合性
我公司共制定程序文件
18个,作业文件
24个,管理文件
18个,质量手册较为全面地覆盖了
ISO9001-2000
标准的各项要求。在执行过程中,又对
8个文件的十多处进行了修改,新添文件
2个,我公司的文件体系更为科学和完善。
2.体系运行的整体情况
我公司质量体系运行一年来,各个程序都能或多或少地得到有效运行,各项记录都能够按要求完成,但是,对质量目标完成情况的检查落实还需进
一步加强 ...
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