1目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地实施、保持和改进。
2.范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有标准条款、所有部门和所有产品的内部审核
.3职责3.1总经理3.1.1批准组织年度内审计划和审核实施计划;
3.1.2批准内部质量管理体系审核报告;
3.1.3定期召开管理评审会议。
3.2管理者代表
3.2.1
全面负责内部质量管理体系审核工作;
3.2.2
选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。
3.3办公室3.3.1编写《年度内审计划》并负责组织实施;
3.3.2组织、协调内审活动的展开。
3.4内审组长
3.4.1编制、实施本次内审实施计划;
3.4.2编写内审报告。
4名词定义
(略)5作业程序
5.1年度内审计划
5.1.1
根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由办公室负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,并要求覆盖公司质量管理体系的所有要求,
另外,出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核。
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