经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区
›
经管文库(原现金交易版)
乔彦军看潜伏话内控千秋基业内控造
楼主
打了个飞的
114
0
收藏
2025-03-13
乔彦军看潜伏话内控千秋基业内控造
一、引言1、内部控制概述☆内部控制:是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。☆内部控制目标:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。
☆静态上,内部控制可称为内部控制制度,这方面强调其健全性。内部控制制度是企业的一套文件,涉及企业的治理结构、内部机构、权责分配、政策和程序,关系企业各个方面、各个层次、各个环节、各种因素和各种行为。
附件列表
乔彦军看潜伏话内控千秋基业内控造.pptx
大小:4.98 MB
只需: RMB 2 元
马上下载
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
德勤内部控制项目培训
三九(999)集团内部控制制度全集
A公司现金流的财务内部控制分析
菜鸟请问:我国有没有出台财务报告内部控制审计准则?谢谢回答
[会计论文]内部控制边界综述
有效开展财务报告内部控制审计的思考
企业财务报告内部控制评价探析
内部控制教程-如何化解企业风险
求财务报告内部控制与风险管理 电子版
年报中内部控制信息披露
栏目导航
经管文库(原现金交易版)
经管高考
休闲灌水
市场营销
爱问频道
经管考证
热门文章
张川川 对经济学期刊审稿工作的几点思考
CDA 认证考试大纲 2025 重磅更新:一二级考 ...
2026中国游戏产业趋势及潜力分析报告
计算机行业:AI需求驱动存储革命,超级周期 ...
奇瑞集团2025年销售汽车280.6万辆
中国统计年鉴2025 (EXCEL 版本)
CDA数据分析师核心实战:数据整合的价值、流 ...
CDA数据分析脱产就业班于2025年12月08日开班 ...
2026「时间的朋友」罗振宇跨年演讲完整版
《预测之书 1000天后的世界》(罗振宇)-59 ...
推荐文章
急求:《财政部内部控制基本制度(试行)》(财办〔2014〕40号)全文
[会计论文]内部控制边界综述
有效开展财务报告内部控制审计的思考
菜鸟请问:我国有没有出台财务报告内部控制审计准则?谢谢回答
精典管控--------内部控制(李嘉诚案例)
26年寒假天津站|Gemini论文写作&数据分析 ...
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群