经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区
›
经管文库(原现金交易版)
2009年CIA内审师-内部审计在治理风险和控制中的作用-预习讲义02
楼主
ruhemiadui
52
0
收藏
2025-05-15
2009年CIA内审师-内部审计在治理风险和控制中的作用-预习讲义02
附件列表
2009年CIA内审师-内部审计在治理风险和控制中的作用-预习讲义02.doc
大小:74 KB
只需: RMB 2 元
马上下载
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
内部审计实务标准
CIA 资料2
CIA 资料3
CIA考试4部分内容
转让全新CIA考试用书/《索耶内部审计》
CIA考试
国际注册内部审计师资料
2009实施内部审计业务-CIA讲义
2011年内审师CIA内部审计在治理、风险和控制中的作用_基础班讲义免费下载_A5
2011年内审师CIA内部审计在治理、风险和控制中的作用_基础班讲义免费下载_A6
栏目导航
经管文库(原现金交易版)
数据交流中心
市场营销
经管类求职与招聘
学术道德监督
经管高考
热门文章
《信用价值论》社会再生产方程式解读 与在宏 ...
参数估计:CDA数据分析师的核心推断工具,用 ...
通用指标与场景指标:CDA数据分析师的核心分 ...
2024年合集 ESG评级数据大全(彭博 华证 Wi ...
技术趋势2026
人工智能赋能应用实践指南
CAS EXAM6 2023版TIA教材
中国企业高质量发展展望穿越周期与聚力创新
中国企业高质量发展展望穿越周期与聚力创新
人工智能赋能应用实践指南
推荐文章
cia 注册内审师 培训教材
CIA 国际内部审计师中审网校辅导教材600题3部分
2013年中国内部审计实务宝典(201301版)
大陆考生如何在香港报名CIA考试
转让全新CIA考试用书/《索耶内部审计》
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群