财务报销制度及报销流程
第一部分
为加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度以及本公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、项目相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
本制度合适全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程
借款管理规定
(一)出差借款:出差人员凭审批后的
《出差申请表
》按批准额度办理借款,出差返回
3个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款,如业务费、招待费、会务费等,借款人员应及时报帐,借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过
5000
应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(
1)借款销账时应以借款申请单位依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账;(
2)借领支票原则上应在
3个工作日内办
理销账手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
借款流程
(一)借款人按规定填写
《借款单》,注明借款事 ...
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