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2025-05-29
2017
内审考试《审计业务》复习题及答案
  1.一名审计人员正对某组织的财务状况进行审计。下列哪一项不属
于内部审计责任说明
(statementofresponsibilitiesofinternalauditing)
所规范的审计范围
?  a.复核财务信息的可靠性与真实性。
  b.复核为保证相关的政策、计划、程序以及其他类型的授权得到
有效执行而设立的系统运行
;  c.评估资源利用是否经济、有效
;  d.复核财务决策过程。
  答案:
d  考查重点:内部审计准则。
  解题思路:
  a.不正确。符合准则规定,参见
SIAS300
。  b.不正确。符合准则规定,参见
SIAS320
。  c.不正确。符合准则规定,参见
SIAS340
。  d.正确。准则中没有规定审计人员有这种权利。
  2.一位银行内部审计人员想要验证存款帐户总帐余额的正确性。
审计程序这一就是向经统计抽样取得的存款人寄发积极性函证,但是,
收到的回函数不足以对帐户余额正确性形成有效的结论。为完成审计目
标,该审计人员应该采取的措施应该是:
  a.复核财务信息的可靠性 ...
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