行政事业单位内部控制流程图
出差人员要提前填写出差前置审批单并报财务科备案
财务科报销流程
出差审批单需科科主任签字、分管领导审批、党委书记审批、 局长审批
填写差旅费报销单/经费报销单,整理粘贴所有合法票据附件。差旅费报销单附件:出差审批单、住宿发票、住宿POS票、往返车票或带车派车单; 经费报销单附件:发票、POS票或对公打款账户信息、购买服务货物明细单、合同、固定资产入库单、其他等。
报销单需经办人签字、科科主任签字、财务科长复核、党委书记签字、局长签字
固定资产、材料1、按预算规定购买固定资产须办理验收手续2、经手人、验收人、审批人三人签字。3、必须办理出入库手续维修类1、大型维修必须编制预(决)算;2、必须提供合格的税务发票;3、工程结束必须办理验收手续。会议类1、会议通知,编制预(决)算;2、相关负责人审批;3、提供参会人员签到表及发票。手续全部齐全以后到财务办理报销结算手续,
日常办公类1、 购买办公用品必须有购货清单,500元以上必须办理出入库手续;2、必须有相关负责人签字。
如办理需提前付款后补发票的经费支出,需填写支出经费审批单,由经办人、科科主任、财务科长、分局局 ...
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