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2020-10-19
2020某公司内部审计方案

8为了建立健全本公司内部控制制度,加强内部审计工作,促进经济管理,提高经济效益,统一组织多个审计组对本公司各部门及各控股、子公司或者专项资金等审计项目实施审计,顺利完成审计任务,达到预期审计目的,制定二00x年内部审计工作方案。审计工作方案的主要内容包括:
8一、对公司各部门及控股、子公司监查审计计划  
8(一)内部审计体系构成
8(二)内部审计制度建设计划
8(三)审计软件使用计划
8(四)内部审计工作计划
8
8二、实施推进工作安排
8(一)认真完成200x年度财务和经济效益审计
8(二)积极开展各项专项审计和专项评审工作
81、开展对企业内部控制制度的评审。
82、对主要经济合同进行专项评审。
8(三)认真进行经济责任审计

8(四)其它各项审计任务

       1、每月对公司及控股、子公司财务收支事项进行日常审计。

       2、开展对公司及控股、子公司基建修缮工程物资采购审计。

       3、对总公司与境内外经济组织兴办合资、合作经营企业及合作项目投入的资金、财产的使用及效益情况,以及以资产进行抵押贷款或对外提供担保的情况,依照有关规定,进行内部审计监督。

    4、根据本公司主要负责人或者董事会的要求,办理其他审计事项 。

8三、组建“飞行队”,加强经营管理审计
8(一)组建“飞行队”
81、对内部审计人员的素质要求
v2、聘用内部审计人员的要点
83、要重视内审人员的继续教育和岗位培训
8(二)加强经营管理审计
81、内部审计应以经济效益审计为中心
82、内部审计的内容,应以经营审计、  管理审计、效益审计等内容为主,不断加强经营管理审计
83、内部审计应做到事前、事中、事后审计相结合



2020某公司内部审计方案.ppt
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