采购与付款管理制度
1. 总则
1.1. 为了加强对单位采购与付款的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购
与付款过程中的差错和舞弊,根据《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易
所上市公司内部控制指引》、《内部会计控制规范——基本规范(试行)》和《企
业内部控制具体规范——采购与付款》(征求意见稿)等法律法规,并结合本公
司的实际情况,制定本制度。
1.2. 本制度适用于蓝焰股份公司本部、分公司及所属全资子公司和控股子公司
(简称各单位),参股子公司可参照执行。
2. 采购管理的组织机构和职责
2.1. 股份公司财务部门的相关职责
(1) 负责对付款计划的审批;
(2) 负责对供应分公司以及各矿财务部门的采购资金结算监督检查。
2.2. 股份公司财务部计划部门(以下简称“计划部门”)相关职责
(1) 负责设备、配件的需求计划的汇总、审核,并编制采购计划。
2.3. 股份公司秘书处下属法律工作室(以下简称“法律部门”)的相关职责
(1) 负责对采购合同的审核;
(2) 负责对采购过程中的法律纠纷进行处理。
2.4. 股份公司设备租赁部相关职责
(1) 负责各单位设备、配件需求计划的汇 ...
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