起草部门 质管部 颁发部门 GMP 办公室 颁发日期
制 定 人 制定日期 文件编号
审 核 人 审核日期 SMP-D-001-1
批 准 人 批准日期 执行日期
分 发 人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间
l、 目的: 保证合格的原辅料进公司。
2、 范围: 原辅料。
3、 责任: 仓管员、QA 检查员。
4、 程序
4.1 仓管员依据请购单检查进厂原辅料。
4.2 按发票或送货单据对货物进行检查和核对,内容包括:订单号、原辅料
名称、供应商/制造商、批数、供应商给定的批号、包装类型、包装件
数以及单位包装量。
4.3 检查每一个包装,查看是否有破损、渗漏、水迹、鼠害等所供原辅料是否
受污染。
4.4 如果发现有鼠害,应将材料移出库房以防止蔓延并拒收该批原辅料。
4.5 应采用擦布对外包装材料及桶、箱等容器的外部进行清洁,以除去灰尘及
污物。
4.6 如无任何情况,则将材料运到库内待验区,并为其编制编号,同编号的材
料应集中存放。填写 ...
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