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2024-09-14
起草部门    质管部   颁发部门  GMP 办公室 颁发日期
制 定 人        制定日期     文件编号
审 核 人        审核日期       SMP-D-001-1
批 准 人        批准日期     执行日期
分   发 人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间
l、  目的:  保证合格的原辅料进公司。
2、  范围:  原辅料。
3、  责任:  仓管员、QA 检查员。
4、  程序
4.1  仓管员依据请购单检查进厂原辅料。
4.2  按发票或送货单据对货物进行检查和核对,内容包括:订单号、原辅料
   名称、供应商/制造商、批数、供应商给定的批号、包装类型、包装件
   数以及单位包装量。
4.3  检查每一个包装,查看是否有破损、渗漏、水迹、鼠害等所供原辅料是否
   受污染。
4.4  如果发现有鼠害,应将材料移出库房以防止蔓延并拒收该批原辅料。
4.5  应采用擦布对外包装材料及桶、箱等容器的外部进行清洁,以除去灰尘及
   污物。
4.6  如无任何情况,则将材料运到库内待验区,并为其编制编号,同编号的材
   料应集中存放。填写 ...
附件列表

原辅料验收标准操作规程.pdf

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