货币资金内控制度符合性测试表
客户
1.内控调查 1.内控测试
有 测试
调查内容 无 测试内容
好 中 差 结果
一、货币资金收支(出纳)
与记账的岗位是否严格
分离
1.审核原始凭证,确定账
务处理,编制记录记账凭 一、抽查收款和付款记账凭
证,由会计执行,不是由
出纳一手处理 证各若干张,对照调查第
2. 总 分 类 账 及 主 要 明 细 一、第二
分类账不得由出纳担任
记账
3.支票印签应分别保管 二、索取任何一月现金盘点
二、现金收款出具收据一 表,对照“调查”第四点
式两份。一份留底,一份
给对方;付款必须附原始
凭证,有授权批准 三、索取任何一个月银行存
款调划表,对照“调查”第
三、银行存款调节表由会
计编 ...
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