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2024-09-25
医院内部审计报告
医院内部审计报告
**医院有限责任公司:
我们接受贵公司董事会委托,于
*年*月*日至*年*月*日对**医院责任公司
*nian*yue*
日至*年*月*日期间的经营情况进行了就地审计。
审计范围,本次审计以贵公司的资产负债表、损益表为起点,重点审计
**医院内部控制制度的合理性、合规性、真实性、经营制度建设及管理的有效性
;相关法律法规及公司章程的遵守性;高级管理层对委托责任的执行情况和职工薪酬分配的合理性。
审计目标:提高
**医院的经营管理水平,规范医院经营行为,理顺投资关系、完善公司治理结构;最大限度的降低
**医院的经营风险。
审计方式:我们的审计是依据《中国内部审计准则》。在审计过程中,我们结合医院的实际情况,实施了包括抽查会计记录,听取医院有关部人员的情况汇报,
调查了解医院内部控制制度的制定及执行情况,审阅会计记录、账簿、报表、延伸审计期间我们认为必要的审计程序。
审计责任:会计报表、账簿、合同、协议及相关资料的真实性、完整性、合法性有医院负责,我们的责任是对这些会计报表、相关资料、经营管理行为合法性和适当性发表意见。
审计局限:本次审计我们只对
** ...
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