全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
336 0
2024-10-02
某公司财务审计报告
            JLHK 审计报告(目录)

    一、 JLHK 公司概况

    二、  审计发现问题汇报

       一)、财务方面存在的问题

       二)、物流程序方面存在的问题

    三、对 HK现有财务人员的评价

    四、整改措施

    五、整改建议

    六、办事处调查需要反映的问题

    七、对 HK大药房经营状况的评价及建议

    八、对 HK公司流动资金申请报告的评价和建议

    九、其他建议


              JLHK 审计报告

公司领导:

***   集团审计部  HK审计组于 2003 年* 月 * 日—— 2003 年 * 月 * 日对 JLHK 公司进行了
全面审计,经过审计,我们发现     HK公司在财务工作、物流程序等方面极其不规范,总体工
作质量低下,财务对公司的业务失去控制,并严重地影响到          HK公司正常业务的开展。究其
原因, 与物流程序错误、 财务人员素质不高、 上一次审计现场整改诸多不当等直接相关。            现
将审计 ...
附件列表

内部审计报告范文.pdf

大小:146.94 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群