质量目标管理流程图
质量体系文件的建立和更新控制(1)
文件使用部门
质量管理部
文件编制部门
文件编制部门编写相关文件
提交质量管理部审核
质量体系文件
质量管理部经理审核各使用部门提出的文件编写申请,组织编写体系需要的文件
质量体系主管确定该文件的适用性
质量管理员给予该文件控制编号
文件是否跨部门使用
质量管理员组织编制部门修改
文件是否需要修改
修改后的文件
总经理审批
是否同意
质量管理部印制下发,并由文件使用部门填写登记表
质量体系文件登记表
使用部门提出文件更改申请并提交质量体系主管审核
是否同意进行修改
文件更改申请表
质量体系主管审核
质量管理员组织使用部门和质管部会签
修改后的文件
是
否
是
文件编制部门修改文件
质量管理员和体系主管审核
结束
否
修改后的文件
是否同意修改
质量管理员填写文件更改通知单
文件更改通知单
文件是否换版
使用部门以旧文件换新文件
是
是
提交总经理审批
否
B
B
否
否
否
A
存档
使用部门继续执行文件
使用过程中是否需要修改
否
是
是
是
质量管理员组织质量管理部经理和使用部门会签
质量管理员征求文件使用部门意见
B
文件是 ...
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