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2024-10-19
一、单项选择题(共
25题,每题
2分,每题的备选项中,只有
1个事最符合题意)
1、内部审计师应逻辑地思考问题。以下哪种情形表白内部审计师得出了不合逻辑的结论
A:内部审计师运用分析性程序估计销售账户余额的准确性,没有发现重大差异。在此基础上,内部审计师推断原始记录一定是准确的;
B:内部审计师运用通用审计软件抽样进行函证,在函证回复的基础上,审计师断定账面的应收款是存在的;
C:内部审计师观测客户的实物盘存过程,记录了存货的测试数量,并将这些测试存货追踪到年终的存货数据,未发现例外。审计师断定账面的存货是存在的;
D:内部审计师检查了2023年1月的销售额记录,发现其中不涉及2023年的销售额,审计师断定2023年的销售额得到了恰当记录。
2、审计师关于样本规模的决定最也许根据以下哪项内容做出?
A:证据的权威性
B:证据的充足性
C:证据的有力限度
D:证据的相关性
3、某内部审计师正在评价车辆调配厂经营的效果和效率。业务工作方案涉及运用分析性程序观测大型轮胎车辆的重要制造费用的趋势。该趋势表白下列各项有关的费用支出较去年有重大增长:(1)正使用的车辆数;(2)车辆运营里程数;( ...
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