供应商管理体系第二方审核管理制度
目的为了促进供应商质量管理的规范化和制度化,规范供应
商管理体系审核过程,保证公司购进的原辅材料符合国家和公司质量要求,特制定本制度。
范围适用于公司所有原辅材料供应商品质体系审核。
职责3.1管理者代表
负责对品质保证部体系管理部提交的审核申请表和审核报告进行审批。
3.2品保部经理
负责对品质保证部体系管理部提出的审核申请表和审核报告进行审核
;负责对品质保证部体系管理部
拟定的审核方案和审核组成员及职责进
行审批。
3.3品保部体系主管
负责对品质保证部体系管理部提出的审核申请表、审核方案和审核组成员及职责和审核报告进行审核。
3.4品保部体系管理部
负责提出供应商品质体系审核申请,制定详细审核内容及评价细则;
负责成立审核组具体
实施全程审核工作并分析整理审核结果,出具不符合项报告和审核报告;
负责跟进验证不符合项目整改效果。
3.5采购部负责联系供应商,通报审核时间,提供品质保证部与供应商沟通渠道。
3.6供应商负责配合品质保证部相关审核事宜及积极整改不符合审核要求的项目。
工作程序
4.1审核申请
4.1.1
品质保证部体系管理部根据
以下 ...
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