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2024-10-30
CW-CK/BD
—01公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明:上表所指
“……以下〞均含本数。
以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批
那么以超支局部占预算内金额的百分比为
根底,20%
〔含〕以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。
审批权限分三类:
指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
审批:指有关领导经参考
“审核〞的意见后进行批准。
核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
审批顺序:
先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线
(按表中所标号的顺序即可
)。假设遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。
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—03缴款单编号:年 月 日
缴款人: 复核: 出纳:
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。
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—09现金申领单
年 月 日
注:本单由会计室使用并管理。
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—05借款单年 月 日
注:本单由会 ...
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