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2024-10-30
财务收支审批制度
1 目的
1.1规范财务收支审批流程,加强财务管理,提高运行效率和经济效益。
1.2根据公司《财务收支审批制度》,结合
经营单元
实际情况,对具体操作予以明确。
2 范围
2.1本制度适用于
泰富重装
集团有限
公司所有财务收支审批活动。
2.2本制度所称的公司是指
泰富重装
集团有限公司,
经营单元
是指分子公司及直属部门
。2.3本制度所称的总经理、分管领导及部门负责人除特别说明外均限定在
经营单元
范围内,部门负责人除特别说明外均指
经营单元
部门正职负责人,无正职的为主持工作的部门副职负责人。
2.4在本制度范围内,公司对内部单位另有授权的,按授权的规定执行,如
经营单元
对下属经营单元
和模拟经营商的授权。
2.5凡
经营单元
其他规章制度涉及到财务收支审批事项与本制度相抵触的,一律以本制度为准。
3 职责
3.1预算管理委员会负责
经营单元
年度预算的审批。
3.2 审计部门负责合同、协议、工程进度等方面的审计。
3.3二级机构第一负责人(以下简称部门负责人)及以上领导负责按本制度所赋予审批权限进行财务收支审批。
3.4 业务经办人员及其部门负责人应按公司 ...
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