全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
231 0
2024-11-07
审计法务部


       工程管理内部控制专项审计方案
一.审计目的:
在去年工程内控检查的基础上,对工程管理工作的改进情况以及目前工程管理内部
管理控制状况进行审计检查,做出客观评价,揭示其中存在的控制风险,总结管理经验
和进步,对集团及各公司工程管理工作提出有价值的建议。
二.审计内容:
1、工程管理制度体系与计划管理体系是否健全和完善。
2、制度与计划是否得到良好的遵循。
3、公司对工程管理主要业务环节(工程招投标、采购管理、合同管理、现场管理
    等)的管理、控制是否完善。
4、去年检查提出的问题是否得到改善。
三.审计范围:
2002 年 7 月-2003 年 8 月期间的工程管理工作。

四.审计人员:
五. 审计时间:
六. 审计程序(附后)


编制:        审核:            批准:
【抄送】
           第 1 页 共 6 页
                  审计法务部


                   底稿         时间
       审计程序             执行人  复核人
     ...
附件列表

工程内控专项审计方案.pdf

大小:149 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群