医院财务组 2019 年工作计划
 新年伊始,结合当前形势,制订今年     工作计划:
 一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下,财务
赢利结构显得成为重要, 我院主要是医、药的比例结构,以去年为例,
这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别     65%与 35%,而药品收入
成本占 74%,另加上交药品收入的 5%,共计 79%,而医疗收入成本占
10%,且全年计提超劳务都在这一块,由此得出    1%,即 37.1 万,如
是增医疗收入 1%,成本仅 3.71 万,赢利 7.8 万,两者相差 25.6 万,
同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为
62%、61%、65%、74%,去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,
三季度过渡期, 四季度追医保数, 因此二、三、四季度均列为不正常,
因此说今年医、 药比例定为 38:62 是可信的, 我也希望通过领导能调
节到这个比例, 我希望在比例结构达到目标时, 每月能超计划数 5%,
这样今年预计超 180 万左右,在最后两个月适当控制药品处方, 此时,
医、药比例将更佳,而今年计划数呈略超状态,医 ...                                        
                                    
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