嵊州市审计局201*年内部审计指导工作总结(定稿)
嵊州市审计局201*年内部审计指导工作总结
一年来,嵊州市内部审计指导工作按照省市审计机关和内部审计协会的总体部署,深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕服务提升、质量提优、素质提高的工作目标,加强行业自律管理,加大内审指导力度,进一步提高了内审人员素质,促进了内审工作的规范化建设,推动全市内审工作上了一个新的台阶。据不完全统计,201*年全市内审机构共完成审计项目1129个,查出损失浪费金额1100万元,促进增收节支2586万元,纠正违规金额2265万元,向司法机关移送案件5起,建议给予纪律处分25人。连续两年获得全省优秀内审项目奖,连续六年被评为绍兴市内部审计指导工作先进集体,被省审计厅评为201*年度内部审计业务指导和监督工作优秀单位。主要抓了以下几方面工作
一、以优化环境为目标,加强内审宣传
氛围是一种软环境。内部审计工作的发展和壮大,必须大力营造良好的工作氛围。我们加大内部审计工作宣传力度,积极争取市委、市政府领导的高度重视和各级各部门、各单位的关心支持,全市上下重视、支持内审工作的共识和氛围已经形 ...
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