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实业集团有限公司
合同审计管理办法
第一章 总 则
第一条为规范公司合同
审计工作
,加强风险防范,维护公司合法权益,
根据《**集团内部审计制度》
以及《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、
《中华人民共和国合同法》
特制定本办法。
第二条合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
第三条合同审计
是指和人员对
的签订、履行、变更、终止过程及
进行独立客观的监督和评价活动。
第四条通过合同审计,有助于完善
合同各条款;有助于强化企业内部控制机制,加强相关业务部门责任;有助于确保合同合法合规,避免或减少经济纠纷,防范合同风险;有助于依法维护合同当事人的合法权益。
第五条本制度适用于公司内部各类组织或其关联组织的内部合同审计机构、内部合同审计人员及其从事的合同审计活动。
第二章 范 围
第六条合同审计涉及到
公司及所属单位
或个人以公司名义对
外签订的各类合同,包括
:(一)建设工程合同
承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、监理、土建及安装施工、建设工程所需设备购置
等合同。(二 ...
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