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2024-12-08

《上市公司会计监管报告(2016)》(学习笔记)-87

(二)内部控制评价报告、内部控制审计报告与年报其他信息披露之间存在不一致

1.内部控制评价报告与内部控制审计报告披露不一致

    年报分析发现,个别上市公司因募集资金使用未经审批授权被审计师出具了否 定意见的内部控制审计报告,但在其内部控制评价报告中却将同一缺陷认定为非 财务报告内部控制重大缺陷;个别上市公司内部控制审计报告强调事项段披露,该公司子公司因政府补助资金申请违规被行政处罚,但内部控制评价报告中未披露上述事项及相关缺陷。

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