财务审批报销管理制度
为规范公司费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制,特制定财务审批报销管理制度,本制度适用于公司各项报销费用的审批。
一、财务审批
报销实行总经理授权一支笔(最终签字权人)审批制度。
二、费用审批报销的基本原则:
费用开支
“谁经办,谁报销”;
费用报销
“谁签字,谁负责”
;开支合理,报销合规。
三、费用审批报销规定:
(一)任何现金支出必须按规定的相关程序报批,所有报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质,相关部门负责人必须就其合理性及必要性进行复核后,按费用的报销流程办理报销;财务会计对报销内容和票据的真实性、合法性及金额的正确性进行审核,报
公司总经理授权最终签字权人批准签字后才能报销,出纳付款后在报销单上加盖“现金付讫”并签字。
(二)出纳严格资金审核审核手续,对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理,否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
三、报销费用流程:
报销人整理粘贴票据→部门负责人签字复核→会计签字审核→总经理或授权最终签字权人签字审批→出纳付现→会计做记账凭证入账。
(一)公司经营分散带来的审批签字不便,个别须及时支付 ...
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