全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
150 0
2024-12-18
公司审计监督管理制度
一、公司应建立内部审计制度,配备内部审计人员,在条件成熟时设立专 门的内部审计机构,内审机构和人员对公司行使内部审计监督权。
二、内部审计机构以和人员应建立和完善公司的内部审计制度,完善各项 业务规范,并严格按照内部审计制度、业务规范开展工作。
三、公司的
以下活动、事项必须进行外审计:
(一)投入资本验资;
(二)年度财务会计报告;
(三)公司清算;
(四)公司并购;
(五)其他有关法规规定或公司认为必须进行的外部审计事项。
四、公司内部、外部审计的审计结果可以相互参考、利用、但不能相互代
替。
附件列表

公司审计监督管理制度.docx

大小:8.33 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群