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2025-01-09
2015年年度
管理体系内审计划
编号:2014-01
审核目的:
应公司要求检查本项目部管理体系是否满足相应标准要求。
审核范围:
管理体系覆盖的所有职能部门;
审核性质:
例行内部管理体系审核。
审核依据:
GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》;
GB/T
14001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》
四川达威科技股份有限公司
《程序文件
》A版四川达威科技股份有限公司《管理手册》 A版
审核时间:
2015
年6月14日——
2015
年6月15日
审核组成员:
姓名资格专业能力
组长:李 铭
组员:柏兴宝QES内审员
计划编制人:
柏兴宝计划编制日期:
2015
年6月9日
计划批准人:
2014年6月9日
(审核日程及内容附后)
审核计划日程安排
编号:2014-01
审核检查表
编号:2014-01
具体内容详见各部门审核检查表!
附件列表

2014年第一次内审计划.docx

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