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2025-03-12
三、管理费用岗工作流程
(一)部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确
——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠
——→审核审批手续是否完备
——→审核部门费用支出进度(如超季度计划除分管领导审批后,还须报总经理审批;如超年度计划额度,可拒绝报销)
——→编制记账凭证
借:管理费用
—相关明细科目(部门专项)

贷:现金
/银行存款
/其他应收款
——
→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核。
注:(1)非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据,填写规范,大小写一致,无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范。
(2)保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉。
(3)费用审核依据《
2001
年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等,其要点有:计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;招聘费用须有人力资源部部长审核;差旅费须附审批后的行程安排表,招待费须附经审批的招待费用明细表。
(4)准确使用 ...
附件列表

财务制度-----管理费用.docx

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