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2014-01-21
大家好,前一阵子去审计了,遇到这样一个问题:被审计单位A应该给上级主管部门B上缴管理费用,但是上级主管部门B说,不要了,因为上级主管部门B要是收了这部分管理费用就得上缴财政了,所以,上级主管部门B说不要管理费用,把这一部分的管理费用转成该单位A的实收资本,该A公司是由他的上级主管部门B投资的。
我想问一下,这样做是不是合理,不合理的话应该怎么做?
他们的会计分录是这样样子的:借:管理费用
                                                       贷:其他应付款
年底的时候把这一部分管理费转入实收资本中:借:其他应付款
                                                                                 贷:实收资本
希望有心人士,帮忙解答一下,谢谢
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2014-1-21 10:59:49
不合理,个人认为,第一个分录正确,第二个分录应该是:借:其它应付款
                                                                                  贷:营业外收入

                第三个:借:营业外收入
                           贷:本年利润
                 第四个:借:本年利润
                            贷:未分配利润
                 第五个:借:未分配利润
                        贷:实收资本
未分配利润转实收资本,应该还要经董事会通过。
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2014-1-21 15:23:21
会计分录偶不懂,不过就管理费转实收资本应该是没问题的,但操作上应该由上级单位B出具增资的决议文件(如果是zf相关单位,需要红头文件),然后才能进行会计操作。
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