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2025-06-28
内部审核是指一种由公司内部自我监督管理机制并进行的审核活动,旨在发现和纠正组织内部管理和业务流程中的缺陷、问题和风险。本文档旨在介绍一种适用于公司内部审核流程方案,帮助公司实现更加高效且可持续的内部控制和风险管理。
内部审核流程的具体步骤如下:
初步分析和确定需要审核的主要管理和业务流程
确定审核的时间和地点
制定审核计划和目标,包括审核领域、审核内容和时间表
审核前准备指南
足够的时间和资金
当前和历史记录的收集
与相关管理层和员工的交流
与相关员工进行交流,验证当前和历史记录,获取必要的信息,进行实地考察和有关部门的访问
根据审核计划和目标,进行测试和控制的评估,识别关键管控点,评估风险和制定整改建议。
编写审核结论报告,涵盖整个审核过程的目标、方法、结果和建议
向相关管理层汇报结果并就发现的问题、风险或机会与他们进行协商和讨论
审核结论报告的存档和保管
跟踪整改行动计划的执行,确认问题是否解决并风险是否降至可接受水平
定期进行跟进回访,并收集相关监测数据,来评估整改行动计划的有效性
根据经验教训持续完善和改进内部审核流程
内部审核流程中的相关角色和职责如下:
确保审核程序的有效开 ...
附件列表

内部审核流程方案.docx

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