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2025-07-02
私募股权基金
管理公司内部控制制度
XXX资产管理有限公司内部控制制度
第一章总则第一条为了公司的规范发展,有效防范和化解经营风险,特制定本制度。
第二条内部控制制度是公司为防范经营风险,保护资产的安全与完整,促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称.

第二章内部控制的目标和原则

第三条公司内部控制的目标:
(一)保证经营的合法合
规及公司内部规章制度的贯彻执行。
(二)防范经营风险和道德风险.
(三)保障客户及公司资产的安全、完整.
(四)保证公司业务记录、财务住处和其他信息的可靠、完整、及时.
(五)提高公司经营效率和效果.
第四条公司内部控制制度的原则:
(一)健全性:内部控制应当做到事前、事中、事后控制相统一;覆盖公司的所有业务、部门和人员,渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节,确保不存在内部控制的空白或漏洞。
(二)合理性:内部控制应当符合国家有关法律法规的有关规定,与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应,以合理的成本实现内部控制目标。
(三) ...
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