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2025-07-03
为保证楼堂馆所的正常运营和资源利用,加强对院内各单位的管理和监督,本方案旨在设计一套楼堂馆所的审计监督机制。
楼堂馆所内各单位,包括但不限于:图书馆、宿舍管理中心、食堂、体育馆等。
对于各单位使用的设备、物资等资源的使用情况进行检查,包括使用频率、使用目的、使用效果等,确保资源得到最优化利用。
对于各单位的经费使用情况进行审查,包括预算编制和执行情况、会计账目核算情况等,确保每个单位的经费使用合理、规范。
对于各单位的内部管理情况进行审查,包括人事管理、文化建设、安全管理等,确保每个单位都能够得到规范管理。
由楼堂馆所成立审计小组,由各单位委派一名专人协助审计小组开展审计工作。
审计小组依据楼堂馆所工作计划和各单位的工作计划制定审计计划,包括审计时间、审计内容、审计标准等。
审计小组依据审计计划,对各单位的资源利用情况、经费使用情况、内部管理情况等进行实际检查和核查。
审计小组依据审计结果,编写审计报告,报告内容包括各单位存在的问题、具体的改进措施、建议等。
根据审计报告,楼堂馆所提供具体的监督意见和改善建议,以确保各单位能够得到及时改进。
楼堂馆所依据审计监督结果,对各单位进行定期的 ...
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楼堂馆所审计监督方案.docx

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