有效的内部审核是确保组织业务顺利运行和符合法规要求的必要步骤之一。本方案旨在提供一种可重复和系统的内审审核方法,并描述了与内审相关的职责和要求。
此方案适用于本组织进行的所有内审活动,包括但不限于质量管理、环境管理、信息安全管理、社会责任等方面。
(1) 审核的时间安排
本计划将在每年进行一次内审审核。特定的内审审核时间表将在每年底由内审委员会制订,并由参与人员记录。
(2) 内审审核开展
内审审核将由本组织内审委员会负责与组织单位联合开展。内审委员会负责制订内审审核方案,审查内审报告、审核结果,与内审对象讨论和确认内审改进计划,并对这些计划的执行进行跟踪和评价。
(3) 内审审核的程序和方法
内审审核将遵循ISO19011标准的要求。程序和方法应包括但不限于:
识别内审审核对象。
制定内审审核计划和方案。
研究目标对象相关文件以确定其需要符合的标准要求。
实地审核、记录审核发现和结论。
反馈内审结论与建议、跟踪审核报告中的纠正与预防措施的实施情况。
(4) 审核报告的编制与管理
内审委员会负责审核报告的编制。该报告应包含但不限于:
内审对象与时间。
内审审核的标准或要求。
内审审核的 ...
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