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15955 8
2010-03-24
一港资企业出口,大部分是通过转厂出口,09年实际出口3000万,但是报税销售只有600万,而其客户大部分都 是五百强公司,
难道他们的客户都不要增值税的吗?还是他们出口了增值税就不用了??

有没有人给我说明 一下,谢谢
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2010-3-24 10:32:45
1# 水王子

增值税计算公式为:应纳税额=销项税额-进项税额

若你公司向a公司购进甲货物100件,金额为10000元,但你公司实际上要付给对方的货款并不是10000元,而是10000+10000*17%(假设增值税率为17%)=11700元。其中进项税额为1700元。

而你公司将甲货物加工成乙货物进行销售,每件120元,总金额为12000,收到的实际货款为12000+12000×17%=14040元,其中销项税额为2040元。

因而,增值税应纳税额=2040-1700=340元
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2010-3-24 10:43:03
bonniefang 发表于 2010-3-24 10:32
1# 水王子

增值税计算公式为:应纳税额=销项税额-进项税额

若你公司向a公司购进甲货物100件,金额为10000元,但你公司实际上要付给对方的货款并不是10000元,而是10000+10000*17%(假设增值税率为17%)=11700元。其中进项税额为1700元。

而你公司将甲货物加工成乙货物进行销售,每件120元,总金额为12000,收到的实际货款为12000+12000×17%=14040元,其中销项税额为2040元。

因而,增值税应纳税额=2040-1700=340元
这个我知道,我问的不是这个啊,不过仍然谢谢了
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2010-3-24 15:40:45
好象有得行业有出口退税得吧,增值税可以退得好象.
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2010-3-24 15:46:14
需要的,
但是有的行业是免增值税的
有的是有退税的。
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2010-3-26 14:09:35
要的,有可能是此外资企业征退税率之差为0,即全额退税;也有可能是免税进口料件金额接近或大于出口销售额,导致即使有征退税率之差乘出来数额也很小;另外,转厂销售要做进项税转出,就是把当期进项税额去乘以转厂销售额与全部销售额之比,这部分进项税转出。
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