经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
会计与财务管理论坛 七区
›
CPA注册会计师及其他财会考证
第20章 企业内部控制审计
楼主
asheshope
750
0
收藏
2020-08-17
本章主要讲述了企业内部控制审计的方法、测试控制的有效性、以及对被审计单位内部控制缺陷的评价
附件列表
第20章:企业内部控制审计.pdf
大小:382.77 KB
只需: 5 个论坛币
马上下载
企业内部控制审计
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
企业内部控制审计工作底稿编制指南
企业内部控制审计指引实施意见(中注协)
某中外合资企业内部控制审计案例分析及启示
企业内部控制审计工作底稿编制指南
企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号
内部控制审计程序
中注协发布企业内部控制审计问题解答
企业内部控制审计:抑制会计舞弊的新举措——日本审计制度的考察
分享《企业内部控制审计政策解读与操作指引》
企业内部控制审计工作底稿编制指南
栏目导航
CPA注册会计师及其他财会考证
经管高考
经管文库(原现金交易版)
区域经济学
悬赏大厅
世界经济与国际贸易
热门文章
你的SSCI发表焦虑,AI真的能懂吗?——一篇 ...
CDA数据分析脱产就业班于2025年08月02日开班 ...
【AI Agent可靠性】 智能体Agent记忆系统: ...
全球数字经贸规则年度观察报告(2025年)
2025骑行配件出海研究报告
《以日为鉴》阅读分享
河南话破圈:从“土味方言”到“潮流符号” ...
Modern Computer Algebra
Matrix Algebra-James E·Gentle
2025重塑人工智能时代的绩效管理报告-美世
推荐文章
AI狂潮席卷学术圈,不会编程也能打造专属智 ...
10月重磅来袭|《打造Coze/Dify专属学术智能 ...
最快1年拿证,学费不足5W!热门美国人工智能 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群